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セクション一覧

② 【連結損益計算書】

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 営業損益

 

 

 

 

 

 

 

 1 売上高

 

 

 

 

 

 

 

    収入保証料

 

7,082,472

 

 

 

 

    その他売上高

 

377,096

7,459,569

100.0

 2 保証債務弁済

 

 

895,877

 

 

 

 3 支払備金繰入

 

 

136,606

 

 

 

 4 支払備金戻入

 

 

20,953

 

 

 

 5 責任準備金繰入

 

 

1,823,485

 

 

 

 6 責任準備金戻入

 

 

1,496,298

 

 

 

 7 事業経費

 

 

 

 

 

 

 

    役員報酬

 

140,144

 

 

 

 

    給料手当

 

2,230,692

 

 

 

 

    賞与引当金繰入額

 

226,996

 

 

 

 

    退職金

 

27,703

 

 

 

 

    役員退職慰労

    引当金繰入額

 

45,650

 

 

 

 

    退職給付費用

 

94,256

 

 

 

 

    福利厚生費

 

375,748

 

 

 

 

    事務費

 

529,288

 

 

 

 

    旅費通信費

 

289,958

 

 

 

 

    地代家賃

 

373,901

 

 

 

 

    協会費諸会費

 

58,457

 

 

 

 

    租税公課

 

91,714

 

 

 

 

    減価償却費

 

398,473

 

 

 

 

    その他の事業経費

 

422,431

5,305,418

 

 

  営業利益

 

 

815,434

10.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅱ 営業外損益

 

 

 

 

 

 

 

 1 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

    受取利息

 

1,334,715

 

 

 

 

    受取配当金

 

126,526

 

 

 

 

    求償金受入

 

194,027

 

 

 

 

    雑収入

 

162,895

1,818,164

24.4

 2 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

    建設交流館運営費

 

74,260

 

 

 

 

    投資有価証券評価損

 

59,960

 

 

 

 

    固定資産除却損

 

19,433

 

 

 

 

    雑支出

 

9,158

162,812

2.2

  経常利益

 

 

2,470,786

33.1

 

Ⅲ 特別損益

 

 

 

 

 

 

 

 1 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

    固定資産売却益

※1

22,335

 

 

 

 

    投資有価証券売却益

 

1,092

23,427

0.3

 2 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

    投資有価証券等評価損

※2

16,000

 

 

 

 

    事務所統合費用

※3

35,428

 

 

 

 

    投資有価証券売却損

 

291

 

 

 

 

    固定資産売却損

※4

1,928

53,648

0.7

  税金等調整前当期純利益

 

 

2,440,566

32.7

 

  法人税、住民税

  及び事業税

 

817,972

 

 

 

 

  法人税等調整額

 

247,666

1,065,638

14.3

  当期純利益

 

 

1,374,927

18.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 営業収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 収入保証料

 

 

 

6,634,874

 

100.0

 2 支払備金戻入

 

 

 

11,735

 

 

 3 責任準備金戻入

 

 

 

1,823,485

 

 

 4 その他

 

389,051

8,859,147

133.5

Ⅱ 営業費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 保証債務弁済

 

 

 

1,070,557

 

 

 2 支払備金繰入

 

 

 

156,784

 

 

 3 責任準備金繰入

 

 

 

1,538,464

 

 

 4 事業経費

 

 

 

 

 

 

 

    役員報酬

 

 

 

179,314

 

 

    給料手当

 

 

 

2,228,432

 

 

    賞与引当金繰入額

 

 

 

225,217

 

 

    退職金

 

 

 

15,224

 

 

    役員退職慰労

    引当金繰入額

 

 

 

44,989

 

 

    退職給付費用

 

 

 

4,492

 

 

    福利厚生費

 

 

 

379,850

 

 

    事務費

 

 

 

480,671

 

 

    旅費通信費

 

 

 

259,441

 

 

    地代家賃

 

 

 

351,458

 

 

    協会費諸会費

 

 

 

58,380

 

 

    租税公課

 

 

 

90,788

 

 

    減価償却費

 

 

 

366,988

 

 

    その他の事業経費

 

 

 

384,129

 

 

   事業経費合計

 

5,069,379

7,835,185

118.1

  営業利益

 

 

 

1,023,961

15.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅲ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

 

 

 

1,360,641

 

 

 2 受取配当金

 

 

 

148,936

 

 

 3 雑収入

 

242,686

1,752,264

26.4

Ⅳ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 建設交流館運営費

 

 

 

71,013

 

 

 2 投資有価証券評価損

 

 

 

18,180

 

 

 3 有価証券償還損

 

 

 

34,352

 

 

 4 固定資産除却損

 

 

 

23,652

 

 

 5 雑支出

 

12,681

159,879

2.4

  経常利益

 

 

 

2,616,345

39.4

Ⅴ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 固定資産売却益

※1

 

 

35,218

 

 

 2 投資有価証券等売却益

 

 

 

489,059

 

 

 3 有価証券償還益

 

104,670

628,947

9.5

Ⅵ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 投資有価証券等売却損

 

 

 

247,234

 

 

 2 固定資産売却損

※4

 

 

20,328

 

 

 3 その他

※5

8,336

275,899

4.1

  税金等調整前当期純利益

 

 

 

2,969,393

44.8

  法人税、住民税

  及び事業税

 

 

 

996,946

 

 

  法人税等調整額

 

224,607

1,221,554

18.5

  当期純利益

 

 

 

1,747,839

26.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 【連結剰余金計算書】

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成17年4月1日

至 平成18年3月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

(利益剰余金の部)

 

 

 

Ⅰ 利益剰余金期首残高

 

 

85,523,711

Ⅱ 利益剰余金増加高

 

 

 

 1 当期純利益

 

1,374,927

1,374,927

Ⅲ 利益剰余金減少高

 

 

 

 1 配当金

 

120,000

 

 2 役員賞与

 

34,024

154,024

Ⅳ 利益剰余金期末残高

 

 

86,744,615

 

 

 

 

 

④ 【連結株主資本等変動計算書】

当連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

利益剰余金

株主資本合計

その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年3月31日残高(千円)

1,000,000

86,744,615

87,744,615

5,088,762

5,088,762

92,833,377

連結会計年度中の変動額

 

 

 

 

 

 

 剰余金の配当(注)

 

△120,000

△120,000

 

△120,000

 利益処分による役員賞与(注)

 

△36,369

△36,369

 

△36,369

 当期純利益

 

1,747,839

1,747,839

 

1,747,839

株主資本以外の項目の連結会計

 年度中の変動額(純額)

 

 

1,063,475

1,063,475

1,063,475

連結会計年度中の変動額合計

(千円)

1,591,470

1,591,470

1,063,475

1,063,475

2,654,946

平成19年3月31日残高(千円)

1,000,000

88,336,086

89,336,086

6,152,238

6,152,238

95,488,324

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目です。

 





出典: 西日本建設業保証株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書