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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成18年12月31日)

当事業年度

(平成19年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

4,429

 

 

5,096

 

2 営業未収入金

 

 

8,906

 

 

8,275

 

3 有価証券

※7

 

1,782

 

 

1,457

 

4 匿名組合出資金 

※7

 

 

 

3,825

 

5 販売用不動産

※6

 

13,168

 

 

22,039

 

6 仕掛不動産

 

 

48,773

 

 

56,987

 

7 開発用不動産

 

 

48,148

 

 

62,765

 

8 前渡金

 

 

1,298

 

 

410

 

9 前払費用

 

 

1,814

 

 

1,479

 

10 繰延税金資産

 

 

678

 

 

2,787

 

11 短期貸付金

※3

 

24,506

 

 

22,778

 

12 その他の流動資産

※7

 

8,103

 

 

12,371

 

  貸倒引当金

 

 

△794

 

 

△1,042

 

 流動資産合計

 

 

160,816

24.8

 

199,232

25.0

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

※6

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

※1,2,4

112,143

 

 

115,411

 

 

   減価償却累計額

 

50,621

61,521

 

50,938

64,473

 

(2) 構築物

※2

2,045

 

 

2,694

 

 

   減価償却累計額

 

1,287

758

 

1,298

1,396

 

(3) 機械及び装置

※2

645

 

 

753

 

 

   減価償却累計額

 

252

393

 

265

487

 

(4) 車輌及び運搬具

 

19

 

 

20

 

 

   減価償却累計額

 

17

1

 

17

3

 

(5) 工具器具及び備品

※2

1,660

 

 

2,193

 

 

   減価償却累計額

 

1,106

554

 

1,300

893

 

(6) 土地

※1,2,5

 

225,737

 

 

241,663

 

(7) 建設仮勘定

 

 

894

 

 

12,254

 

 有形固定資産合計

 

 

289,860

44.8

 

321,172

40.3

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 借地権

※2,6

 

13,718

 

 

14,241

 

(2) その他の無形固定資産

※2

 

85

 

 

44

 

無形固定資産合計

 

 

13,804

2.1

 

14,286

1.8

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年12月31日)

当事業年度

(平成19年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

※1,7

 

92,409

 

 

159,269

 

(2) 関係会社株式

 

 

16,516

 

 

16,502

 

(3) 匿名組合出資金

※7

 

47,628

 

 

49,400

 

(4) 関係会社出資金

 

 

116

 

 

116

 

(5) 長期貸付金

 

 

171

 

 

171

 

(6) 関係会社長期貸付金

 

 

20,407

 

 

28,094

 

(7) 敷金及び保証金

※2

 

11,702

 

 

13,039

 

(8) その他

※7

 

3,004

 

 

3,481

 

貸倒引当金

 

 

△8,008

 

 

△7,900

 

投資損失引当金

 

 

△876

 

 

△663

 

投資その他の資産合計

 

 

183,071

28.3

 

261,511

32.9

固定資産合計

 

 

486,736

75.2

 

596,971

75.0

資産合計

 

 

647,553

100.0

 

796,203

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年12月31日)

当事業年度

(平成19年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 短期借入金

※3

 

14,041

 

 

16,810

 

2 1年以内返済長期借入金

※1

 

76,650

 

 

100,395

 

3 コマーシャルペーパー

 

 

11,000

 

 

14,000

 

4 未払金

※1

 

5,503

 

 

10,517

 

5 未払費用

 

 

3,768

 

 

6,115

 

6 未払法人税等

 

 

5,958

 

 

8,018

 

7 前受金

 

 

13,467

 

 

17,137

 

8 預り金

 

 

3,209

 

 

3,647

 

9 賞与引当金

 

 

122

 

 

175

 

10  役員賞与引当金

 

 

200

 

 

200

 

11 従業員預り金

 

 

707

 

 

698

 

12 その他の流動負債

 

 

70

 

 

72

 

流動負債合計

 

 

134,700

20.8

 

177,787

22.3

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 社債

 

 

 

 

60,000

 

2 長期借入金

※1

 

215,083

 

 

235,187

 

3 長期未払金

※1

 

3,114

 

 

 

4 繰延税金負債

 

 

8,083

 

 

5,483

 

5 再評価に係る

  繰延税金負債

※5

 

13,765

 

 

17,074

 

6 退職給付引当金

 

 

3,709

 

 

3,828

 

7 役員退職慰労引当金

 

 

500

 

 

553

 

8 債務保証損失引当金

 

 

56

 

 

46

 

9 敷金及び協力金

 

 

37,658

 

 

39,937

 

10 長期預り金

※2

 

26,856

 

 

41,380

 

11 その他の固定負債

 

 

438

 

 

424

 

固定負債合計

 

 

309,268

47.8

 

403,914

50.8

負債合計

 

 

443,968

68.6

 

581,702

73.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年12月31日)

当事業年度

(平成19年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

77,181

11.9

 

77,181

9.7

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

61,839

 

 

61,839

 

 

(2) その他資本剰余金

 

13,373

 

 

13,374

 

 

資本剰余金合計

 

 

75,212

11.6

 

75,213

9.4

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

買換資産圧縮積立金

 

669

 

 

669

 

 

繰越利益剰余金

 

21,186

 

 

31,468

 

 

利益剰余金合計

 

 

21,855

3.4

 

32,137

4.0

4 自己株式

 

 

△160

△0.0

 

△308

△0.0

株主資本合計

 

 

174,089

26.9

 

184,224

23.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

14,930

2.3

 

11,795

1.5

2 土地再評価差額金

※5

 

14,564

2.2

 

18,481

2.3

評価・換算差額等合計

 

 

29,495

4.5

 

30,277

3.8

純資産合計

 

 

203,584

31.4

 

214,501

26.9

負債純資産合計

 

 

647,553

100.0

 

796,203

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 東京建物株式会社、2007-12-31 期 有価証券報告書