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セクション一覧

第5【経理の状況】

 

1.財務諸表の作成方法について

   当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令

59号。以下「財務諸表等規則」という)に基づいて作成している。

   ただし、前事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令

5号)附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。

 

2.監査証明について

   当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前事業年度(平成16年4月1日から平成17年3月

31日まで)及び当事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)の財務諸表について、

公認会計士福田泰久の監査を受けている。

 

3.連結財務諸表について

   当社は、子会社がないため、連結財務諸表はない。

 

 


1【連結財務諸表等】

  該当事項はありません。

 

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

34期

(平成17年3月31日現在)

35期

(平成18年3月31日現在)

区分

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  現金及び預金

  売掛金

  繰延税金資産

  その他

  流動資産合計

 

 

 

95,950

622

200

88

 

 

 

 

 

 

17.8

 

 

 

98,979

963

147

79

 

 

 

 

 

 

18.7

96,860

100,168

Ⅱ 固定資産

(1) 有形固定資産

  建物

減価償却累計額

  構築物

   減価償却累計額

  工具・器具及び備品

   減価償却累計額

 

 

529,555

322,800

 

 

 

206,755

 

2,583

 

1,249

232,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529,555

333,312

 

 

 

196,243

 

2,363

 

1,234

232,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,356

16,773

19,356

16,993

24,244

22,995

24,244

23,010

  土地

  有形固定資産合計

(2) 投資その他の資産

  繰延税金資産

  投資その他の資産合計

  固定資産合計

 

 

 

 

 

 

82.2

 

443,133

432,386

 

4,202

 

4,202

4,202

4,202

 

81.3

447,335

436,588

資産合計

 

544,195

100.0

 

536,756

100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  未払金

  未払法人税等

  賞与引当金

  流動負債合計

 

 

 

1,185

1,666

511

 

 

 

 

 

0.6

 

 

 

1,446

843

377

 

 

 

 

 

0.5

3,362

2,666

Ⅱ 固定負債

  預り保証金

  退職給付引当金

  固定負債合計

 

 

170,650

11,802

 

 

 

33.5

 

 

170,650

11,802

 

 

 

34.0

182,452

182,452

負債合計

 

185,814

34.1

 

185,118

34.5

(資本の部)

Ⅰ 資本金    ※ 1

Ⅱ 利益剰余金

  当期未処分利益

  利益剰余金合計

Ⅲ 自己株式   ※ 2

 

 

355,000

 

18,116

 

65.3

 

 

 

 

355,000

 

18,958

 

66.1

 

 

18,116

3.3

18,958

3.5

14,735

 △ 2.7

22,320

 △ 4.1

資本合計

 

358,381

65.9

 

351,638

65.5

負債・資本合計

 

544,195

100.0

 

536,756

100.0

 


②【損益計算書】

 

34期

(自 平成16年4月1日

 至 平成17年3月31日)

35期

(自 平成17年4月1日

 至 平成18年3月31日)

区分

金額(千円)

構成比(%)

金額(千円)

構成比(%)

Ⅰ 売上高

  賃貸室収入

  売上総利益

Ⅱ 一般管理費

 

65,949

 

65,949

 

100.0

 

66,481

 

66,481

 

100.0

 

 

65,949

 

 

 

 

66,481

 

 

   給料

   水道光熱費

   公租公課

   修繕費

   建物管理費

   減価償却費

   賃借料

   その他

9,115

5,455

8,420

4,106

5,590

11,339

11,539

9,319

 

  

 

 

 

 

 

64,883

   

  

 

 

 

 

 

98.4

8,963

5,717

10,108

4,593

5,590

10,747

11,539

9,130

 

  

 

 

 

 

 

66,387

   

  

 

 

 

 

 

99.8

  営業利益

Ⅲ 営業外収益

  受取利息

  雑収入

 

 

16

2,007

1,066

 

 

2,023

1.6

 

 

3.1

 

 

2

2,002

94

 

 

2,004

0.2

 

 

3.0

  経常利益

 

3,089

4.7

 

2,098

3.2

Ⅳ 特別損失の部

  賞与引当金戻入

 

 

 

0

 

 

 

134

 

134

 

 

  税引前当期純利益

法人税・住民税及び事業税

  法人税等調整額

  当期純利益

 

2,496

0

3,089

 

2,496

4.7

 

3.8

 

1,337

53

2,232

 

1,390

3.4

 

2.1

 

593

0.9

 

842

1.3

  前期繰越利益

  当期未処分利益

 

17,523

18,116

 

 

 

 

18,116

18,958

 

 

 

 





出典: 株式会社群馬建設会館、2006-03-31 期 有価証券報告書