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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

2,808

 

 

1,294

 

2 受取手形

※7

 

633

 

 

1,981

 

3 売掛金

※1

 

27,887

 

 

25,743

 

4 有価証券

 

 

1,899

 

 

700

 

5 商品

 

 

3,531

 

 

2,842

 

6 仕掛品

 

 

2,031

 

 

1,674

 

7 貯蔵品

 

 

16

 

 

21

 

8 前渡金

 

 

251

 

 

135

 

9 前払費用

 

 

1,711

 

 

2,430

 

10 繰延税金資産

 

 

1,546

 

 

1,873

 

11 預け金

 

 

26,600

 

 

27,800

 

12 債権信託受益権

 

 

99

 

 

 

13 その他

 

 

1,225

 

 

740

 

  貸倒引当金

 

 

 

 

△6

 

流動資産合計

 

 

70,244

57.3

 

67,231

59.3

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 有形固定資産

※2

 

 

 

 

 

 

(1) 建物

 

 

11,860

 

 

11,521

 

(2) 構築物

 

 

13

 

 

14

 

(3) 器具及び備品

 

 

2,354

 

 

2,341

 

(4) 土地

 

 

14,530

 

 

14,530

 

 有形固定資産合計

 

 

28,758

23.5

 

28,408

25.1

2 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 (1) のれん

 

 

 

 

39

 

 (2) ソフトウェア

 

 

2,365

 

 

2,228

 

 (3) 電話加入権

 

 

41

 

 

48

 

 (4) 施設利用権

 

 

5

 

 

13

 

  無形固定資産合計

 

 

2,412

2.0

 

2,330

2.1

3 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 投資有価証券

 

 

16,502

 

 

9,486

 

(2) 関係会社株式

 

 

2,896

 

 

3,220

 

(3) 従業員長期貸付金

 

 

7

 

 

2

 

(4) 更生債権等

 

 

131

 

 

81

 

(5) 長期前払費用

 

 

187

 

 

887

 

(6) 賃借保証金

 

 

1,488

 

 

1,643

 

(7) 会員権

 

 

183

 

 

157

 

(8) その他

 

 

 

 

3

 

  貸倒引当金

 

 

△233

 

 

△92

 

 投資その他の資産合計

 

 

21,163

17.3

 

15,390

13.6

 固定資産合計

 

 

52,334

42.7

 

46,129

40.7

 資産合計

 

 

122,578

100.0

 

113,361

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 支払手形

※7

 

824

 

 

386

 

2 買掛金

※1

 

14,459

 

 

12,148

 

3 未払金

 

 

2,180

 

 

1,933

 

4 未払費用

 

 

1,941

 

 

451

 

5 未払法人税等

 

 

1,760

 

 

2,272

 

6 未払消費税等

 

 

831

 

 

441

 

7 前受金

 

 

3,515

 

 

3,524

 

8 預り金

 

 

134

 

 

249

 

9 賞与引当金

 

 

 

 

1,509

 

10 役員賞与引当金

 

 

 

 

92

 

11 その他

 

 

3

 

 

1

 

流動負債合計

 

 

25,650

20.9

 

23,011

20.3

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 繰延税金負債

 

 

2,253

 

 

121

 

2 退職給付引当金

 

 

343

 

 

176

 

3 役員退職慰労引当金

 

 

190

 

 

160

 

4 賃貸保証金

 

 

210

 

 

99

 

固定負債合計

 

 

2,998

2.4

 

558

0.5

負債合計

 

 

28,649

23.4

 

23,569

20.8

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※3

 

21,152

17.3

 

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

 1 資本準備金

 

31,299

31,299

 

 

   資本剰余金合計

 

 

31,299

25.5

 

Ⅲ 利益剰余

 

 

 

 

 

 

 

 1 利益準備

 

 

660

 

 

 

 2 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

  (1) プログラム準備金

 

502

 

 

 

 

  (2) 特別償却準備金

 

6

 

 

 

 

  (3) 別途積立金

 

23,310

23,818

 

 

 3 当期未処分利益

 

 

12,051

 

 

 

   利益剰余金合計

 

 

36,530

29.8

 

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

5,142

4.2

 

Ⅴ 自己株式

※4

 

△195

△0.1

 

資本合計

 

 

93,929

76.6

 

負債及び資本合計

 

 

122,578

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成18年3月31日)

当事業年度

(平成19年3月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(純資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 株主資本

 

 

 

 

 

 

 

1 資本金

 

 

 

21,152

18.7

2 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

 

31,299

 

 

資本剰余金合計

 

 

 

31,299

27.6

3 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

 

660

 

 

(2) その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

プログラム準備金

 

 

 

337

 

 

特別償却準備金

 

 

 

0

 

 

別途積立金

 

 

 

23,310

 

 

繰越利益剰余金

 

 

 

14,928

 

 

利益剰余金合計

 

 

 

39,235

34.6

4 自己株式

 

 

 

△3,183

△2.8

株主資本合計

 

 

 

88,505

78.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

 

1 その他有価証券評価

  差額金

 

 

 

1,284

1.1

2 繰延ヘッジ損益

 

 

 

1

0.0

評価・換算差額等合計

 

 

 

1,285

1.1

純資産合計

 

 

 

89,791

79.2

負債純資産合計

 

 

 

113,361

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: SCSK株式会社、2007-03-31 期 有価証券報告書