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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年6月1日

至 平成16年5月31日)

当事業年度

(自 平成16年6月1日

至 平成17年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

 

 

 

 

 

 1 介護事業売上高

 

8,759,489

 

 

11,305,401

 

 

 2 臨床検査売上高

 

6,865,396

 

 

3,549,249

 

 

 3 商品売上高

 

5,279,298

 

 

3,162,390

 

 

 4 廃棄物運搬売上高

 

67,377

 

 

 

 

 5 その他事業売上高

 

20,971,562

100.0

445,498

18,462,539

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

 1 介護事業売上原価

 

7,637,578

 

 

10,049,396

 

 

 2 臨床検査売上原価

 

4,184,964

 

 

2,093,882

 

 

 3 商品売上原価

※1

 

 

 

 

 

 

  (1) 期首商品たな卸高

 

23,325

 

 

19,247

 

 

  (2) 当期商品仕入高

 

4,774,692

 

 

2,906,275

 

 

 

4,798,018

 

 

2,925,523

 

 

  (3) 期末商品たな卸高

 

19,247

 

 

27,748

 

 

差引

 

4,778,770

 

 

2,897,775

 

 

 4 廃棄物運搬売上原価

 

55,346

 

 

 

 

 5 その他事業売上原価

 

16,656,660

79.4

284,061

15,325,115

83.0

   売上総利益

 

 

4,314,901

20.6

 

3,137,424

17.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

 1 荷造運搬費

 

102,068

 

 

49,942

 

 

 2 広告宣伝費

 

28,273

 

 

29,193

 

 

 3 役員報酬

 

76,847

 

 

70,479

 

 

 4 給料

 

1,031,843

 

 

691,869

 

 

 5 賞与

 

97,606

 

 

74,131

 

 

 6 退職給付費用

 

32,519

 

 

16,279

 

 

 7 福利厚生費

 

147,922

 

 

98,578

 

 

 8 旅費交通費

 

114,190

 

 

81,214

 

 

 9 租税公課

 

189,752

 

 

297,308

 

 

 10 減価償却費

 

56,900

 

 

55,549

 

 

 11 賃借料

 

345,434

 

 

208,066

 

 

 12 支払手数料

 

141,515

 

 

109,651

 

 

 13 委託料

 

341,477

 

 

168,658

 

 

 14 その他

 

436,912

3,143,264

15.0

327,881

2,278,803

12.3

   営業利益

 

 

1,171,637

5.6

 

858,620

4.7

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年6月1日

至 平成16年5月31日)

当事業年度

(自 平成16年6月1日

至 平成17年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

百分比

(%)

金額(千円)

百分比

(%)

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

 1 受取利息

 

191,607

 

 

149,947

 

 

 2 受取配当金

 

12,034

 

 

32,419

 

 

 3 受取手数料

 

25,658

 

 

24,322

 

 

 4 不動産賃貸料

 

182,780

 

 

249,238

 

 

 5 その他

 

101,040

513,121

2.4

172,049

627,978

3.4

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

 1 支払利息

 

357,646

 

 

550,091

 

 

 2 社債利息

 

82,594

 

 

87,831

 

 

 3 新株発行費

 

4,118

 

 

5,643

 

 

 4 社債発行費

 

18,300

 

 

29,380

 

 

 5 投資有価証券売却損

 

559

 

 

 

 

 6 その他

 

216,724

679,943

3.2

141,143

814,090

4.4

   経常利益

 

 

1,004,815

4.8

 

672,508

3.7

Ⅵ 特別利益

 

 

 

 

 

 

 

 1 固定資産売却益

※2

212,135

 

 

53

 

 

 2 関係会社株式売却益

 

2,325

214,461

1.0

911,470

911,524

4.9

Ⅶ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

 1 前期損益修正損

 

12,565

 

 

 

 

 2 固定資産売却損

※4

 

 

59,206

 

 

 3 役員退職金

 

2,760

 

 

 

 

 4 投資有価証券評価損

 

633

 

 

 

 

 5 貸倒引当金繰入

 

3,153,775

 

 

258,887

 

 

 6 過年度役員退職慰労

   引当金繰入

 

94,240

 

 

 

 

 7 臨床検査売掛金解約損

 

 

 

227,768

 

 

 8 たな卸資産評価損

 

 

 

40,234

 

 

 9 事業再編損

 

 

 

80,520

 

 

 10 協調融資臨時組成損

 

3,263,980

15.0

288,830

955,447

5.2

   税引前当期純利益又は

   税引前当期純損失(△)

 

 

△2,044,699

△9.7

 

628,584

3.4

   法人税、住民税

   及び事業税

 

567,997

 

 

214,408

 

 

   法人税等調整額

 

△1,326,111

△758,114

△3.6

145,274

359,682

1.9

   当期純利益又は

   当期純損失(△)

 

 

△1,286,585

△6.1

 

268,902

1.5

   前期繰越利益

 

 

296,523

 

 

176,527

 

   中間配当額

 

 

133,411

 

 

 

   当期未処分利益又は

   当期未処理損失(△)

 

 

△1,123,472

 

 

445,429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護事業売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年6月1日

至 平成16年5月31日)

当事業年度

(自 平成16年6月1日

至 平成17年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 介護用機器等売上原価

 

 

 

 

 

(1) 期首介護用機器等

  たな卸高

 

154,726

 

124,408

 

(2) 当期介護用機器等

  仕入高

 

1,035,797

 

954,811

 

 

1,190,524

 

1,079,220

 

(3) 期末介護用機器等

  たな卸高

 

124,408

 

107,570

 

差引

 

1,066,116

14.0

971,649

9.7

Ⅱ 労務費

 

3,786,552

49.5

5,239,246

52.1

Ⅲ 経費

※1

2,784,909

36.5

3,838,500

38.2

当期介護事業売上原価

 

7,637,578

100.0

10,049,396

100.0

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成15年6月1日

至 平成16年5月31日)

当事業年度

(自 平成16年6月1日

至 平成17年5月31日)

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

 賃借料

1,279,082千円

 委託料

440,965千円

 減価償却費

215,895千円

 水道光熱費

263,922千円

 食材費

168,808千円

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

 賃借料

1,621,854千円

 委託料

506,986千円

 減価償却費

325,659千円

 水道光熱費

373,987千円

 食材費

268,735千円

 

臨床検査売上原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自 平成15年6月1日

至 平成16年5月31日)

当事業年度

(自 平成16年6月1日

至 平成17年5月31日)

区分

注記

番号

金額(千円)

構成比

(%)

金額(千円)

構成比

(%)

Ⅰ 検査材料費

 

1,474,461

35.0

742,641

35.1

Ⅱ 労務費

 

911,872

21.6

455,833

21.6

Ⅲ 外注検査料

 

881,639

20.9

452,914

21.4

Ⅳ 経費

※1

948,429

22.5

462,178

21.9

当期総検査費用

 

4,216,401

100.0

2,113,568

100.0

期首仕掛品たな卸高

 

10,587

 

42,024

 

合計

 

4,226,989

 

2,155,593

 

期末仕掛品たな卸高

 

42,024

 

61,711

 

当期臨床検査売上原価

※2

4,184,964

 

2,093,882

 

 

 

 

 

 

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成15年6月1日

至 平成16年5月31日)

当事業年度

(自 平成16年6月1日

至 平成17年5月31日)

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

 委託料

109,695千円

 賃借料

442,812千円

 消耗品費

199,683千円

 修繕費

68,531千円

 

 

(注)※1 主な内訳は次のとおりであります。

 委託料

69,176千円

 賃借料

225,883千円

 消耗品費

82,730千円

 修繕費

28,436千円

 

 

  ※2 医療機関より検査物及び検査依頼を受けて検査結果を直接医療機関へ報告するため製品在庫はありません。

 

  ※2        同左

   3 原価計算の方法は部門別総合原価計算を採用しております。

   3        同左

   4      ——————

 

   4 平成16年12月1日に臨床検査事業を分社(分割)し、㈱メデカジャパン・ラボラトリーを新設した為、当中間会計期間末(平成16年11月30日)までとなっております。

 

 





出典: 株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ、2005-05-31 期 有価証券報告書