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セクション一覧
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
 なお、前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
 なお、前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2.監査証明について
 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前連結会計年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)及び前事業年度(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)及び当事業年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
1.現金及び預金
   
2,142,657
   
2,799,726
 
2.受取手形及び売掛金
   
2,210,701
   
2,437,628
 
3.たな卸資産
   
175,082
   
144,912
 
4.繰延税金資産
   
420,210
   
390,162
 
5.その他
   
288,044
   
305,977
 
  貸倒引当金
   
△2,118
   
△2,992
 
流動資産合計
   
5,234,577
68.7
 
6,075,414
69.0
Ⅱ 固定資産
             
1.有形固定資産
             
(1)建物及び構築物
 
1,105,478
   
1,169,027
   
減価償却累計額
 
550,839
   
586,300
   
減損損失累計額
 
1,071
553,567
 
582,726
 
(2)土地
   
90,438
   
139,511
 
(3)その他
 
478,325
   
411,670
   
減価償却累計額
 
365,890
   
298,219
   
減損損失累計額
 
423
112,010
 
113,450
 
有形固定資産合計
   
756,016
9.9
 
835,688
9.5
2.無形固定資産
             
(1)その他
   
94,056
   
81,219
 
無形固定資産合計
   
94,056
1.2
 
81,219
0.9
3.投資その他の資産
             
(1)投資有価証券
   
887,464
   
1,209,745
 
(2)繰延税金資産
   
234,440
   
166,484
 
(3)その他
   
415,774
   
436,306
 
  貸倒引当金
   
△1,000
   
△1,000
 
投資その他の資産合計
   
1,536,680
20.2
 
1,811,537
20.6
固定資産合計
   
2,386,753
31.3
 
2,728,444
31.0
資産合計
   
7,621,331
100
 
8,803,859
100
 
   
 
   
 
 

 

   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
1.買掛金
   
201,537
   
193,357
 
2.短期借入金
   
80,000
   
80,000
 
3.未払法人税等
   
67,961
   
474,268
 
4.賞与引当金
   
645,010
   
736,000
 
5.その他
   
552,679
   
724,962
 
流動負債合計
   
1,547,188
20.3
 
2,208,588
25.1
Ⅱ 固定負債
             
1.退職給付引当金
   
343,825
   
363,739
 
2.役員退職慰労引当金
   
213,127
   
232,313
 
固定負債合計
   
556,952
7.3
 
596,052
6.8
負債合計
   
2,104,140
27.6
 
2,804,640
31.9
 
             
(少数株主持分)
             
少数株主持分
   
2,107
0.0
 
 
             
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※1
 
1,448,468
19.0
 
Ⅱ 資本剰余金
   
1,636,593
21.5
 
Ⅲ 利益剰余金
   
2,579,391
33.8
 
Ⅳ その他有価証券評価差額金
   
68,147
0.9
 
Ⅴ 自己株式
※2
 
△217,518
△2.8
 
資本合計
   
5,515,083
72.4
 
負債、少数株主持分及び資本合計
   
7,621,331
100
 
 
             

 

   
前連結会計年度
(平成18年3月31日)
当連結会計年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
1,448,468
16.4
2.資本剰余金
 
 
 
1,636,996
18.6
3.利益剰余金
 
 
 
3,096,696
35.2
4.自己株式
 
 
 
△219,265
△2.5
  株主資本合計
 
 
 
5,962,895
67.7
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
33,738
0.4
  評価・換算差額等合計
 
 
 
33,738
0.4
Ⅲ 少数株主持分
 
 
 
2,584
0.0
純資産合計
 
 
 
5,999,218
68.1
負債及び純資産合計
 
 
 
8,803,859
100
 
             




出典: 株式会社KSK、2007-03-31 期 有価証券報告書