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セクション一覧
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資産の部)
             
Ⅰ 流動資産
             
1.現金及び預金
   
1,883,188
   
2,502,758
 
2.受取手形
   
77,004
   
1,031
 
3.売掛金
   
1,918,555
   
2,096,134
 
4.商品
   
2,823
   
 
5.材料
   
203
   
 
6.仕掛品
   
120,713
   
91,124
 
7.貯蔵品
   
1,113
   
643
 
8.前払費用
   
53,480
   
64,478
 
9.繰延税金資産
   
362,499
   
317,511
 
10.関係会社短期貸付金
   
65,000
   
29,936
 
11.未収入金
   
241,112
   
241,146
 
12.その他
   
5,793
   
7,258
 
貸倒引当金
   
△1,000
   
△1,000
 
流動資産合計
   
4,730,486
65.6
 
5,351,021
65.7
Ⅱ 固定資産
             
1.有形固定資産
             
(1)建物
 
1,015,792
   
1,045,822
   
減価償却累計額
 
495,170
   
526,809
   
減損損失累計額
 
1,071
519,550
 
519,012
 
(2)構築物
 
86,863
   
86,854
   
減価償却累計額
 
54,159
32,704
 
56,176
30,677
 
(3)車両運搬具
 
39,925
   
39,925
   
減価償却累計額
 
9,883
30,042
 
19,466
20,458
 
(4)工具器具備品
 
365,883
   
347,753
   
減価償却累計額
 
292,755
   
262,659
   
減損損失累計額
 
423
72,704
 
85,093
 
(5)土地
   
90,438
   
90,438
 
有形固定資産合計
   
745,440
10.3
 
745,681
9.1
2.無形固定資産
             
(1)ソフトウェア
   
82,013
   
65,481
 
(2)電話加入権
   
8,479
   
8,479
 
(3)その他
   
91
   
60
 
無形固定資産合計
   
90,583
1.2
 
74,020
0.9

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
3.投資その他の資産
             
(1)投資有価証券
   
887,464
   
1,209,745
 
(2)関係会社株式
   
127,833
   
147,833
 
(3)出資金
   
10
   
10
 
(4)関係会社長期貸付金
   
   
33,098
 
(5)長期前払費用
   
5,760
   
5,451
 
(6)繰延税金資産
   
227,099
   
159,438
 
(7)敷金及び保証金
   
176,584
   
195,597
 
(8)保険積立金
   
167,503
   
174,630
 
 (9)その他
   
58,603
   
53,530
 
貸倒引当金
   
△1,000
   
△1,000
 
投資その他の資産
合計
   
1,649,860
22.9
 
1,978,336
24.3
固定資産合計
   
2,485,884
34.4
 
2,798,039
34.3
資産合計
   
7,216,370
100
 
8,149,060
100
               
(負債の部)
             
Ⅰ 流動負債
             
1.買掛金
※2
 
242,126
   
252,218
 
2.短期借入金
   
80,000
   
80,000
 
3.未払金
   
40,689
   
26,565
 
4.未払費用
   
259,847
   
313,854
 
5.未払法人税等
   
27,913
   
389,742
 
6.未払消費税等
   
71,052
   
88,286
 
7.前受金
   
25,589
   
41,342
 
8.預り金
   
61,409
   
100,825
 
9.賞与引当金
   
529,000
   
597,000
 
流動負債合計
   
1,337,629
18.5
 
1,889,835
23.2
Ⅱ 固定負債
             
1.退職給付引当金
   
327,248
   
348,692
 
2.役員退職慰労引当金
   
213,127
   
232,313
 
固定負債合計
   
540,375
7.5
 
581,005
7.1
負債合計
   
1,878,005
26.0
 
2,470,840
30.3

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(資本の部)
             
Ⅰ 資本金
※1
 
1,448,468
20.1
 
Ⅱ 資本剰余金
             
1.資本準備金
 
1,269,165
   
   
2.その他資本剰余金
             
(1)資本準備金減少差益
 
250,700
   
   
(2)自己株式処分差益
 
23,237
   
   
資本剰余金合計
   
1,543,103
21.4
 
Ⅲ 利益剰余金
             
1.任意積立金
             
(1)特別償却準備金
 
9,797
   
   
(2)別途積立金
 
450,000
459,797
 
 
2.当期未処分利益
   
2,036,366
   
 
利益剰余金合計
   
2,496,163
34.6
 
Ⅳ その他有価証券評価
差額金
※4
 
68,147
0.9
 
Ⅴ 自己株式
※3
 
△217,518
△3.0
 
資本合計
   
5,338,365
74.0
 
負債及び資本合計
   
7,216,370
100
 
 
             

 

   
前事業年度
(平成18年3月31日)
当事業年度
(平成19年3月31日)
区分
注記
番号
金額(千円)
構成比(%)
金額(千円)
構成比(%)
(純資産の部)
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ 株主資本
 
 
 
 
 
 
 
1.資本金
 
 
 
1,448,468
17.8
2.資本剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)資本準備金
 
 
 
1,269,165
 
 
(2)その他資本剰余金
 
 
 
274,341
 
 
資本剰余金合計 
 
 
 
1,543,506
18.9
3.利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
(1)その他利益剰余金
 
 
 
 
 
 
 
特別償却準備金
 
 
 
1,718
 
 
別途積立金
 
 
 
450,000
 
 
繰越利益剰余金
 
 
 
2,420,053
 
 
利益剰余金合計 
 
 
 
2,871,772
35.3
4.自己株式
 
 
 
△219,265
△2.7
  株主資本合計 
 
 
 
5,644,481
69.3
Ⅱ 評価・換算差額等
 
 
 
 
 
 
 
1.その他有価証券評価差額金
 
 
 
33,738
0.4
評価・換算差額等合計 
 
 
 
33,738
0.4
純資産合計 
 
 
 
5,678,219
69.7
負債及び純資産合計 
 
 
 
8,149,060
100
 
             




出典: 株式会社KSK、2007-03-31 期 有価証券報告書