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セクション一覧

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

前事業年度

(平成16年12月31日)

当事業年度

(平成17年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(資産の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動資産

 

 

 

 

 

 

 

1 現金及び預金

 

 

7,969

 

 

5,576

 

2 完成業務未収入金

 

 

607

 

 

653

 

3 有価証券

 

 

2,108

 

 

3,108

 

4 未成業務支出金

 

 

8,655

 

 

8,327

 

5 前払費用

 

 

102

 

 

112

 

6 繰延税金資産

 

 

216

 

 

275

 

7 短期貸付金

 

 

157

 

 

230

 

8 その他

 

 

52

 

 

86

 

流動資産合計

 

 

19,870

62.0

 

18,371

62.1

Ⅱ 固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 建物

 

3,941

 

 

3,584

 

 

減価償却累計額

 

1,669

2,271

 

1,443

2,141

 

2 構築物

 

714

 

 

714

 

 

減価償却累計額

 

388

326

 

412

302

 

3 機械及び装置

 

235

 

 

235

 

 

減価償却累計額

 

181

53

 

189

45

 

4 車両運搬具

 

20

 

 

20

 

 

減価償却累計額

 

14

6

 

16

3

 

5 器具及び備品

 

677

 

 

706

 

 

減価償却累計額

 

524

152

 

487

218

 

6 土地

 

 

4,581

 

 

4,581

 

有形固定資産合計

 

 

7,392

23.1

 

7,292

24.7

(2) 無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1 借地権

 

 

16

 

 

16

 

2 ソフトウェア

 

 

289

 

 

253

 

3 電話加入権

 

 

22

 

 

22

 

4 専用施設利用権

 

 

2

 

 

2

 

5 その他

 

 

0

 

 

0

 

無形固定資産合計

 

 

331

1.0

 

294

1.0

(3) 投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

1 投資有価証券

 

 

525

 

 

796

 

2 関係会社株式

 

 

220

 

 

220

 

3 出資金

 

 

10

 

 

 

4 長期性預金

 

 

1,400

 

 

900

 

5 従業員長期貸付金

 

 

31

 

 

21

 

6 長期前払費用

 

 

22

 

 

17

 

7 繰延税金資産

 

 

964

 

 

819

 

8 敷金・保証金

 

 

985

 

 

568

 

9 会員権

 

 

57

 

 

56

 

10 保険積立金

 

 

229

 

 

209

 

11 その他

 

 

0

 

 

0

 

投資その他の資産合計

 

 

4,448

13.8

 

3,609

12.2

固定資産合計

 

 

12,172

38.0

 

11,197

37.9

資産合計

 

 

32,042

100.0

 

29,569

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(平成16年12月31日)

当事業年度

(平成17年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

(負債の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 流動負債

 

 

 

 

 

 

 

1 業務未払金

※1

 

1,242

 

 

1,163

 

2 短期借入金

 

 

200

 

 

200

 

3 未払金

 

 

184

 

 

194

 

4 未払法人税等

 

 

487

 

 

341

 

5 未払消費税等

 

 

126

 

 

190

 

6 未払費用

 

 

429

 

 

473

 

7 未成業務受入金

 

 

9,480

 

 

7,916

 

8 預り金

 

 

244

 

 

254

 

9 前受収益

 

 

2

 

 

4

 

10 賞与引当金

 

 

297

 

 

435

 

流動負債合計

 

 

12,696

39.6

 

11,173

37.8

Ⅱ 固定負債

 

 

 

 

 

 

 

1 退職給付引当金

 

 

2,162

 

 

490

 

2 役員退職慰労引当金

 

 

279

 

 

284

 

3 その他

 

 

36

 

 

39

 

固定負債合計

 

 

2,478

7.8

 

815

2.7

負債合計

 

 

15,174

47.4

 

11,989

40.5

(資本の部)

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 資本金

※2

 

3,025

9.4

 

3,025

10.2

Ⅱ 資本剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 資本準備金

 

 

4,122

 

 

4,122

 

資本剰余金合計

 

 

4,122

12.9

 

4,122

14.0

Ⅲ 利益剰余金

 

 

 

 

 

 

 

(1) 利益準備金

 

 

176

 

 

176

 

(2) 任意積立金

 

 

 

 

 

 

 

別途積立金

 

 

7,700

 

 

8,300

 

(3) 当期未処分利益

 

 

1,711

 

 

1,665

 

利益剰余金合計

 

 

9,588

29.9

 

10,142

34.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金

 

 

134

0.4

 

294

1.0

Ⅴ 自己株式

※3

 

△ 3

△ 0.0

 

△ 5

△ 0.0

資本合計

 

 

16,867

52.6

 

17,580

59.5

負債・資本合計

 

 

32,042

100.0

 

29,569

100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 





出典: 株式会社建設技術研究所、2005-12-31 期 有価証券報告書