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セクション一覧

② 【損益計算書】

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年1月1日

至 平成17年12月31日)

当事業年度

(自 平成18年1月1日

至 平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

百分比

(%)

金額(百万円)

百分比

(%)

Ⅰ 売上高

 

 

 

 

 

 

 

完成業務収入

 

 

27,083

100.0

 

27,406

100.0

Ⅱ 売上原価

 

 

 

 

 

 

 

完成業務原価

 

 

20,085

74.2

 

20,459

74.7

売上総利益

 

 

6,997

25.8

 

6,947

25.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 

 

 

 

 

 

 

1 役員報酬

 

248

 

 

288

 

 

2 給料手当

 

1,859

 

 

2,011

 

 

3 賞与

 

315

 

 

323

 

 

4 賞与引当金繰入額

 

115

 

 

132

 

 

5 役員賞与引当金繰入額

 

 

 

43

 

 

6 退職金

 

1

 

 

1

 

 

7 退職給付費用

 

235

 

 

163

 

 

8 役員退職慰労引当金

繰入額

 

42

 

 

10

 

 

9 法定福利費

 

398

 

 

425

 

 

10 旅費交通費

 

289

 

 

327

 

 

11 租税公課

 

121

 

 

124

 

 

12 減価償却費

 

82

 

 

73

 

 

13 賃借料

 

322

 

 

313

 

 

14 研究調査費

 

575

 

 

560

 

 

15 貸倒引当金繰入額

 

 

 

8

 

 

16 その他

 

861

5,469

20.2

816

5,625

20.5

営業利益

 

 

1,528

5.6

 

1,321

4.8

Ⅳ 営業外収益

 

 

 

 

 

 

 

1 受取利息

※1

7

 

 

14

 

 

2 受取配当金

※1

9

 

 

13

 

 

3 有価証券利息

 

0

 

 

4

 

 

4 為替差益

 

15

 

 

 

 

5 受取家賃収入

※1

31

 

 

32

 

 

6 受取保険配当金

 

16

 

 

4

 

 

7 その他

 

32

113

0.4

29

99

0.3

Ⅴ 営業外費用

 

 

 

 

 

 

 

1 支払利息

 

1

 

 

1

 

 

2 支払手数料

 

9

 

 

28

 

 

3 保険解約損

 

 

 

7

 

 

4 その他

 

1

13

0.0

0

37

0.1

経常利益

 

 

1,628

6.0

 

1,383

5.0

Ⅵ 特別損失

 

 

 

 

 

 

 

1 固定資産処分損

※2

101

 

 

0

 

 

2 事業所移転費用

 

165

 

 

 

 

3 会員権評価損

 

 

 

3

 

 

4 早期割増退職金

 

21

 

 

 

 

5 投資損失引当金繰入額

 

 

 

6

 

 

6 その他

 

4

292

1.1

0

10

0.0

税引前当期純利益

 

 

1,335

4.9

 

1,372

5.0

法人税、住民税及び事業税

 

618

 

 

547

 

 

法人税等調整額

 

△ 24

593

2.2

92

639

2.3

当期純利益

 

 

742

2.7

 

733

2.7

前期繰越利益

 

 

923

 

 

 

当期未処分利益

 

 

1,665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完成業務原価明細書

 

 

 

前事業年度

(自 平成17年1月1日

至 平成17年12月31日)

当事業年度

(自 平成18年1月1日

至 平成18年12月31日)

区分

注記

番号

金額(百万円)

構成比

(%)

金額(百万円)

構成比

(%)

Ⅰ 労務費

 

 

 

 

 

 

 

1 給料手当

 

5,799

 

 

5,988

 

 

2 賞与

 

967

 

 

900

 

 

3 賞与引当金繰入額

 

202

 

 

320

 

 

4 退職給付費用

 

562

 

 

502

 

 

5 その他

 

1,127

8,660

43.8

1,189

8,899

43.5

Ⅱ 外注費

 

 

7,565

38.3

 

7,901

38.6

Ⅲ 経費

 

 

 

 

 

 

 

1 旅費交通費

 

916

 

 

955

 

 

2 印刷青図費

 

763

 

 

723

 

 

3 消耗品費

 

265

 

 

201

 

 

4 賃借料

 

827

 

 

828

 

 

5 減価償却費

 

132

 

 

132

 

 

6 業務損失引当金繰入額

 

 

 

85

 

 

6 その他

 

625

3,531

17.9

697

3,664

17.8

当期総業務費用

 

 

19,757

100.0

 

20,465

100.0

期首未成業務支出金

 

 

8,655

 

 

8,327

 

合計

 

 

28,412

 

 

28,792

 

期末未成業務支出金

 

 

8,327

 

 

8,333

 

当期完成業務原価

 

 

20,085

 

 

20,459

 

 

(脚注)

 

前事業年度

(自 平成17年1月1日

至 平成17年12月31日)

当事業年度

(自 平成18年1月1日

至 平成18年12月31日)

原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

同左

 





出典: 株式会社建設技術研究所、2006-12-31 期 有価証券報告書