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セクション一覧
1【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
資産の部


流動資産


現金及び預金
302,232
1,110,529
営業未収入金
869,103
900,414
未収入金
55,182
65,899
前払費用
83,787
92,527
繰延税金資産
44,039
33,265
その他
17,469
2,279
貸倒引当金
△4,778
△8,714
流動資産合計
1,367,037
2,196,201
固定資産


有形固定資産


建物
1,325,301
1,334,675
減価償却累計額
△332,698
△403,952
建物(純額)
992,603
930,723
工具、器具及び備品
145,945
148,997
減価償却累計額
△98,645
△109,996
工具、器具及び備品(純額)
47,299
39,001
リース資産
83,924
105,666
減価償却累計額
△37,066
△50,957
リース資産(純額)
46,858
54,708
有形固定資産合計
1,086,761
1,024,433
無形固定資産


ソフトウエア
6,434
5,496
その他
40
58
無形固定資産合計
6,475
5,554
投資その他の資産


長期前払費用
39,791
30,992
繰延税金資産
17,674
16,662
敷金及び保証金
375,755
384,034
投資その他の資産合計
433,221
431,689
固定資産合計
1,526,457
1,461,677
資産合計
2,893,495
3,657,879
(単位:千円)
前事業年度
(平成23年3月31日)
当事業年度
(平成24年3月31日)
負債の部


流動負債


短期借入金
※1 100,000
1年内償還予定の社債
117,400
505,200
1年内返済予定の長期借入金
33,018
142,400
リース債務
15,151
17,816
未払金
298,838
438,243
未払費用
6,559
7,057
未払法人税等
120,863
21,501
未払消費税等
158
預り金
35,411
68,571
賞与引当金
46,204
54,246
資産除去債務
3,869
960
その他
234
5,097
流動負債合計
777,709
1,261,093
固定負債


社債
455,200
350,000
長期借入金
16,400
374,000
リース債務
34,568
41,341
退職給付引当金
1,080
資産除去債務
112,029
117,341
その他
8,062
6,070
固定負債合計
626,259
889,834
負債合計
1,403,968
2,150,928
純資産の部


株主資本


資本金
304,375
304,375
資本剰余金


資本準備金
254,375
254,375
資本剰余金合計
254,375
254,375
利益剰余金


その他利益剰余金


繰越利益剰余金
1,050,814
1,067,788
利益剰余金合計
1,050,814
1,067,788
自己株式
△120,038
△120,038
株主資本合計
1,489,526
1,506,500
新株予約権
450
純資産合計
1,489,526
1,506,950
負債純資産合計
2,893,495
3,657,879




出典: 株式会社やまねメディカル、2012-03-31 期 有価証券報告書