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セクション一覧
②【損益計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 平成24年4月1日

 至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

売上高

4,009,763

※1 4,005,657

売上原価

※1 2,831,638

※1 2,867,069

売上総利益

1,178,124

1,138,588

販売費及び一般管理費

※1,※2 772,876

※1,※2 801,643

営業利益

405,247

336,945

営業外収益

 

 

 

受取利息

1,071

1,516

 

有価証券利息

588

8,364

 

受取保険金

888

-

 

助成金収入

-

3,935

 

補助金収入

1,841

-

 

その他

1,900

※1 2,545

 

営業外収益合計

6,290

16,360

営業外費用

 

 

 

株式交付費

5,529

-

 

株式公開費用

8,979

-

 

営業外費用合計

14,509

-

経常利益

397,028

353,306

特別利益

 

 

 

保険解約返戻金

9,174

12,624

 

投資損失引当金戻入額

-

50,000

 

特別利益合計

9,174

62,624

特別損失

 

 

 

固定資産除却損

4,714

2,791

 

減損損失

-

11,339

 

ゴルフ会員権評価損

2,400

-

 

保険解約損

-

2,398

 

特別損失合計

7,114

16,529

税引前当期純利益

399,088

399,401

法人税、住民税及び事業税

154,546

153,143

法人税等調整額

3,369

9,032

法人税等合計

157,915

162,176

当期純利益

241,172

237,225

 

 

 

 

 

【売上原価明細書】

 

 

前事業年度

(自  平成24年4月1日

至  平成25年3月31日)

当事業年度

(自  平成25年4月1日

至  平成26年3月31日)

区分

注記
番号

金額(千円)

構成比
(%)

金額(千円)

構成比
(%)

  (製造原価明細書)

 

 

 

 

 

Ⅰ  労務費

 

1,206,532

41.8

1,230,131

42.4

Ⅱ  外注費

 

1,389,455

48.1

1,358,204

46.8

Ⅲ  経費

※1

291,319

10.1

314,004

10.8

      当期総製造費用

 

2,887,306

100.0

2,902,339

100.0

      期首仕掛品たな卸高

 

43,412

 

869

 

        合計

 

2,930,719

 

2,903,209

 

      期末仕掛品たな卸高

 

△869

 

△3,948

 

      他勘定振替高

※2

△84,320

 

△71,396

 

      当期製造原価

 

2,845,530

 

2,827,863

 

  (商品原価明細書)

 

 

 

 

 

  期首商品たな卸高

 

 

 

    当期商品仕入高

 

 

9,787

 

        合計

 

 

9,787

 

  期末商品たな卸高

 

 

 

  ソフトウェア償却費

 

266

 

1,066

 

    当期商品原価

 

266

 

10,853

 

  (保守原価明細書)

 

 

 

 

 

    外注費

 

4,355

 

3,855

 

    当期保守原価

 

4,355

 

3,855

 

    品質保証引当金繰入額

 

23,990

 

40,079

 

    品質保証引当金戻入額

 

△9,432

 

△23,990

 

  受注損失引当金繰入額

 

949

 

9,355

 

  受注損失引当金戻入額

 

△34,020

 

△949

 

    当期売上原価

 

2,831,638

 

2,867,069

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) ※1 主な内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(自 平成24年4月1日
  至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

 地代家賃

89,768千円

97,006千円

 旅費交通費

73,670千円

71,150千円

 福利厚生費

37,045千円

39,896千円

 研修費

18,373千円

35,189千円

 減価償却費

12,059千円

10,105千円

 

 

(注) ※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目

前事業年度
(自 平成24年4月1日
  至 平成25年3月31日)

当事業年度

(自 平成25年4月1日

 至 平成26年3月31日)

 販売促進費

77,875千円

66,912千円

 ソフトウェア

6,444千円

4,483千円

 

 

 (原価計算の方法)

  当社の原価計算は、プロジェクト別の個別原価計算であります。





出典: 株式会社テクノスジャパン、2014-03-31 期 有価証券報告書